主 持 词 附件1:
吉林省供销合作社2014年部门决算
二〇一五年九月六日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2014年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
第一部分 部门概况
一、主要职能
省供销合作社研究制定供销合作社发展战略和发展规划,代表全省合作社参与国际合作社联盟的有关活动。各级联合社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责;开拓农村市场,建设新农村现代流通服务网络工程,改善农村消费环境,推进农村流通现代化;组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展,构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台;负责全省供销合作社系统社会团体(包括协会、学会等)的业务管理;按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备;参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作;行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能,加强社有企业管理,监督社有资产保值增值;承担地方党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责,吉林省供销合作社内设 11 个机构,分别为理事会办公室、人事教育处、信息统计处、经济发展处、财会审计处、合作指导处、外经外贸处、老干部工作处、监事会办公室、机关党委、纪检组。
除吉林省供销合作社(本级)以外,下设一家预算单位,为吉林省供销合作社机关服务中心。
第二部分 2014年部门决算表
收入支出决算总表 |
| | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1334.02 | 一、一般公共服务 | |
其中:政府性基金 | | 人大事务 | |
二、上级补助收入 | | 行政运行 | |
三、事业收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 303.98 |
四、经营收入 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 60.39 |
五、附属单位上缴收入 | | 四、商品服务业等支出 | 893.67 |
六、其他收入 | 0.62 | 五、 住房保障支出 | 64.8 |
| | | |
| | | |
本年收入合计 | 1334.64 | 本年支出合计 | 1322.85 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 4.31 | 年末结转和结余 | 16.1 |
…… | | …… | |
…… | | …… | |
总计 | 1338.95 | 总计 | 1338.95 |
(注:根据2014年部门决算财决01表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)
收入决算表 | |
| | | | | | | 单位:万元 | |
科 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | |
|
未归口管理的行政单位离退休 | 303.98 | 303.98 | | | | | | |
行政单位医疗 | 55.75 | 55.75 | | | | | | |
事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | | | | | | |
行政运行 | 724.17 | 724.17 | | | | | | |
一般行政管理事务 | 110.62 | 110 | | | | | 0.62 | |
其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | | | | | | |
机关服务 | 64.77 | 64.77 | | | | | | |
住房公积金 | 54.75 | 54.75 | | | | | | |
购房补贴 | 14.65 | 14.65 | | | | | | |
合计 | 1334.64 | 1334.02 | | | | | 0.62 | |
(注:根据2014年部门决算财决03表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)
支出决算表
单位:万元
科 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上缴支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 303.98 | 303.98 | | | | | | 行政单位医疗 | 55.75 | 55.75 | | | | | | 事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | | | | | | 行政运行 | 718.3 | 718.3 | | | | | | 一般行政管理事务 | 110.61 | | 110.61 | | | | | 机关服务 | 64.77 | 64.77 | | | | | | 住房公积金 | 50.16 | 50.16 | | | | | | 购房补贴 | 14.65 | 14.65 | | | | | | 合计 | 1322.85 | 1212.24 | 110.61 | | | | | |
(注:根据2014年部门决算财决04表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)
公共预算财政拨款支出决算表 |
| | | 单位:万元 |
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
未归口管理的行政单位离退休 | 303.98 | 303.98 | |
行政单位医疗 | 55.75 | 55.75 | |
事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | |
行政运行 | 718.3 | 718.3 | |
一般行政管理事务 | 110 | . | 110 |
机关服务 | 64.77 | 64.77 | |
住房公积金 | 50.16 | 50.16 | |
购房补贴 | 14.65 | 14.65 | |
| | | |
合计 | 1322.24 | 1212.24 | 110 |
(注:根据2014年部门决算财决07表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)
政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
| | | 单位:万元 |
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
一、一般公共服务 | | | |
人大事务 | | | |
行政运行 | | | |
…… | | | |
二、…… | | | |
…… | | | |
合计 | | | |
(注:根据2014年部门决算财决09表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
| | | 单位:万元 |
项 目 | 2014年决算数 | 比2013年决算数 增减 | 增减变化原因说明 |
合 计 | | | |
1、因公出国(境)费用 | | | |
2、公务接待费 | 2.2 | 1.2 | |
3、公务用车费 | 23.1 | -15 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 23.1 | 0 | |
(2)公务用车购置 | 0 | -15 | |
说明: 1、“2014年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2014年预算数”的实有人员134人,其中:在职人员67人,离退休人员67人。 |
(注:根据2014年部门决算财决附03、04、06表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)